Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

 

BDwci evrmwiK ev‡RU

০৫নং দরিকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা: বাঞ্ছারামপুর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া

অর্থ-বছর: ২০১-২০১

 

খাতের নাম

পরবর্তি অর্থ-বছর(২০১৬-১৭)

চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)(২০১-

পূর্ববর্তি অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা)(২০১-)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

প্রারম্ভিক জের:

 

 

 

 

 

ব্যাংকে জমা

৩১,৩৬৭/-

৭,৪২৫/-

৩৮,৮২০/-

৮,৪৯,৯১৪/-

২,২৮,৯৭৫/-

হাতে নগদ

২৮/-

-

২৮/-

১৭/-

১৭/-

প্রাপ্তি সমূহ:-

 

 

 

 

 

বসত বাড়ীর কর

৪,৫০,০০০/-

-

৪,৫০,০০০/-

১,৬০,০০০/-

১,৩২,০০০/-

বানিজ্যিক কর

১,৫০,০০০/-

-

১,৫০,০০০/-

-

-

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ফি

৫০,০০০/-

-

৫০,০০০/-

২৫,০০০/-

২৩,৫০০/-

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৫০,০০০/-

-

৫০,০০০/-

৪০,০০০/-

৩৩,৫০০/-

জন্ম নিবন্ধন ফি

৩০,০০০/-

-

৩০,০০০/-

৩০,০০০/-

৩৬,৪৫০/-

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের  সম্মানী

-

১,৫৫,৭০০/-

১,৫৫,৭০০/-

১,৫৫,৭০০/-

১,৫৫,৭০০/-

সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন

-

৭,০৪,৬০০/-

৭,০৪,৬০০/-

৪,২৮,৭১২/-

৪,১৮,৩৬০/-

স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর %

-

৮,০০,০০০/-

৮,০০,০০০/

৭,৫০,০০০/-

৬,৩৯,৩৫৯/-

সরকারী সূত্রে অনুদান

 

১৬,০০,০০০/-

১৬,০০,০০০/-

১৪,০০,০০০/-

১২,৯২,০৮৯/-

স্থানীয় সরকার- উপজেলা পরিষদ

 

৩০,০০,০০০/-

৩০,০০,০০০/-

৩০,০০,০০০/-

২৬,৫৬,০৬২/-

স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ

-

-

-

-

-

অন্যানা পাপ্তি

২০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

৩,২০,০০০/-

২,০০,০০০/-

১,৩৭,৭১৭/-

মোট প্রাপ্তি

৭,৮১,৩৯৫/-

৬৫,৬৭,৭২৫/-

৭৩,৪৯,১২০/-

৭০,৩৯,৩৪৩/-

৫৭,৫৩,৭২৯/-

 

ব্যয়:

 

 

 

 

 

সংস্থাপন ব্যয়:

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান সদস্যদের সম্মানী ভাতা

১,৭৪,৩০০/-

১,৫৫,৭০০/-

৩,৩০,০০০/-

৩,৩০,০০০/-

৩,৩০,০০০/-

সচিব ও কর্মচারীর বেতন ভাতা

 

৭,০৪,৬০০/-

৭,০৪,৬০০/-

৪,২৮,৭১২/-

৪,১৮,৩৬০/-

কর আদায় বাবদ ব্যয়

১,২০,০০০/-

 

১,২০,০০০/-

৩৬,০০০/-

২৬,৪০০/-

প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী

১,০০,০০০/-

 

১,০০,০০০/-

৫০,০০০/-

৯,৪৮৭/-

ডাক তার

৫,০০০/-

 

৫,০০০/-

৫,০০০/-

-

বিদ্যুৎ বিল

১২,০০০/-

 

১২,০০০/-

১১,০০০/-

১০,৪৮৯/-

অফিস রক্ষণাবেক্ষণ

 

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

-

আপ্যায়ন খরচ

২৪,০০০/-

 

২৪,০০০/-

২৪,০০০/-

১১,০০০/-

বিভিন্ন সভার খরচ

 

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

১,২০,০০০/-

১,২৫,০৪০/-

বাজেট সভার খরচা

১৫,০০০/-

-

১৫,০০০/-

১৫,০০০/-

-

ইন্টারনেট খরচ

৫,০০০/-

-

৫,০০০/-

৫,০০০/-

-

জম্ম নিবন্ধন খাতে খরচ

১৫,০০০/-

-

১৫,০০০/-

১০,০০০/-

৩৬,৪৫০/-

অন্যান্য ব্যয়:

১০,০০০/-

-

১০,০০০/-

১০,০০০/-

৮,৯৭৬/-

উন্নয়ন মূলক ব্যয়

 

 

 

 

 

কৃষি প্রকল্প

 

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

-

স্বাস্থ্য পয়:নিষ্কাশন ড্রেইন

 

৫,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

৭,০০,০০০/-

১,৮২,৪৭০/-

রাস্তা নিমার্ণ মেরামত

১,০০,০০০/-

২৮,০০,০০০/-

২৯,০০,০০০/-

২৮,৫০,০০০/-

২৯,৬১,৭৫৭/-

মানবসম্পদ উন্নয়ন

 

৩,৫০,০০০/-

৩,৫০,০০০/-

৩,৫০,০০০/-

 

শিক্ষা খাতে

 

১২,০০,০০০/-

১২,০০,০০০/-

১২,০০,০০০/-

৮,৮১,০৮৭/-

অন্যান্য

-

২,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

১,২০,০০০/-

 

নীট ব্যয়:

৬,৬০,৩০০/-

৬২,১০,৩০০/-

৬৮,৭০,৬০০/-

৬৩,৬৪,৭১২/-

৫৩,৭২,৭০৪/-

সমাপনী জের:

১,২১,০৯৫/-

৩,৫৭,৪২৫/-

৪,৭৮,৫২০/-

৬,৭৪,৬৩১/-

২,২৯,১২৮/-

মোট ব্যয়:

৭,৮১,৩৯৫/-

৬৫,৬৭,৭২৫/-

৭৩,৪৯,১২০/-

৭০,৩৯,৩৪৩/-

৫৭,৫৩,৭২৯/-

অনুমোদনের তারিখ: ১৭/০৫/২০১৬খ্রি: 

 

ইউপি সচিবের স্বাক্ষর                          ইউপি চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর